正味財産増減計算書

平成26(2014)年4月1日から平成27(2015)年3月31日まで

(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
T 一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1) 経常収益      
   1 基本財産運用益 380,700 362,100 18,600
    1 基本財産受取利息 380,700 362,100 18,600
   2 特定資産運用益 0 2,500 △2,500
    1 特定資産受取利息 0 2,500 △2,500
   3 事業収益 69,979,364 66,176,447 3,802,917
    1 入館料収益 3,056,650 3,049,350 7,300
    2 自主事業収益 1,851,480 1,934,100 △82,620
    3 駐車場利用料収益 4,370,710 4,636,000 △265,290
    4 ミュージアムショップ収益 2,570,344 2,262,437 307,907
    5 カフェ収益 826,820 986,500 △159,680
    6 事業運営指定管理料収益 34,451,000 30,927,000 3,524,000
    7 施設管理指定管理料収益 22,508,000 21,884,000 624,000
    8 業務受託収益 344,360 497,060 △152,700
   4 雑収益 604,844 706,079 △101,235
    1 受取利息 3,671 2,858 813
    2 雑収益 601,173 703,221 △102,048
   経常収益計 70,964,908 67,247,126 3,717,782
  (2) 経常費用      
   1 事業費 68,482,581 66,010,401 2,472,180
    1 給料手当 14,255,867 13,841,178 414,689
    2 臨時雇用賃金 7,304,912 7,401,675 △96,763
    3 福利厚生費 3,196,824 3,020,648 176,176
    4 報償費 1,566,784 771,825 794,959
    5 旅費 282,460 313,350 △30,890
    6 消耗品費 778,182 571,925 216,257
    7 燃料費 1,923,304 2,327,624 △404,320
    8 食糧費 14,853 20,485 △5,632
    9 光熱水費 5,346,241 5,212,203 134,038
    10 修繕費 495,349 458,900 36,449
    11 通信運搬費 545,368 555,807 △10,439
    12 手数料 37,648 28,167 9,481
    13 広告料 428,000 315,000 113,000
    14 保険料 171,940 6,300 165,640
    15 委託費 26,554,310 26,915,312 △361,002
    16 支払負担金 674,525 444,026 △230,499
    17 租税公課 1,021,359 1,227,568 △206,209
    18 使用料及び賃借料 1,061,961 806,463 255,493
    19 商品仕入 1,731,376 1,761,695 △30,319
    20 減価償却費 3,343 10,250 △6,907
    21 賞与引当金繰入額 1,077,975 0 1,077,975
   2 管理費 3,193,063 3,138,266 54,797
    1 役員報酬 224,000 189,000 35,000
    2 給料手当 206,535 195,366 11,169
    3 福利厚生費 31,565 29,186 2,379
    4 報償費 0 274,490 △274,490
    5 旅費 38,880 0 38,880
    6 交際費 62,737 17,580 45,157
    7 消耗品費 248,640 223,831 24,809
    8 燃料費 59,268 71,726 △12,458
    9 光熱水費 164,746 160,616 4,130
    10 修繕費 12,483 12,130 353
    11 通信運搬費 149,548 73,420 76,128
    12 手数料 65,014 61,492 3,522
    13 委託費 948,341 755,556 192,785
    14 支払負担金 132,515 195,369 △62,854
    15 租税公課 128,241 214,132 △85,891
    16 使用料及び賃借料 704,399 662,806 41,593
    17 減価償却費 510 1,566 △1,056
    18 賞与引当金繰入額 15,641 0 15,641
   経常費用計 71,675,644 69,148,667 2,526,977
   評価損益等調整前当期経常増減額 △710,736 △1,901,541 1,190,805
   評価損益等計 0 0 0
   当期経常増減額 △710,736 △1,901,541 1,190,805
 2.経常外増減の部      
  (1) 経常外収益      
   経常外収益計 0 0 0
  (2) 経常外費用      
   経常外費用計 0 0 0
    当期経常外増減額 0 0 0
    他会計振替額 0 0 0
    当期一般正味財産増減額 △710,736 △1,901,541 1,190,805
    一般正味財産期首残高 47,595,104 49,496,645 △1,901,541
    一般正味財産期末残高 46,884,104 47,595,104 △710,736
U 指定正味財産増減の部      
    当期指定正味財産増減額 0 0 0
    指定正味財産期首残高 0 0 0
    指定正味財産期末残高 0 0 0
V 正味財産期末残高 46,884,368 47,595,104 △710,736