正味財産増減計算書

平成27(2015)年4月1日から平成28(2016)年3月31日まで

(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
T 一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1) 経常収益      
   1 基本財産運用益 380,700 380,700 0
    1 基本財産受取利息 380,700 380,700 0
   2 事業収益 71,832,936 69,979,364 1,853,572
    1 入館料収益 3,375,730 3,056,650 319,080
    2 自主事業収益 633,270 1,851,480 △1,218,210
    3 駐車場利用料収益 7,374,590 4,370,710 3,003,880
    4 ミュージアムショップ収益 3,062,026 2,570,344 491,682
    5 カフェ収益 853,960 826,820 27,140
    6 事業運営指定管理料収益 33,777,000 34,451,000 △674,000
    7 施設管理指定管理料収益 22,277,000 22,508,000 △231,000
    8 業務受託収益 479,360 344,360 135,000
   3 雑収益 79,649 604,844 △525,195
    1 受取利息 4,597 3,671 926
    2 雑収益 75,052 601,173 △526,121
   経常収益計 72,293,285 70,964,908 1,328,377
  (2) 経常費用      
   1 事業費 64,978,874 68,482,581 △3,503,707
    1 給料手当 13,691,720 14,255,867 △564,147
    2 臨時雇用賃金 7,158,335 7,304,912 △146,577
    3 福利厚生費 3,141,727 3,196,824 △55,097
    4 報償費 564,960 1,566,784 △1,001,824
    5 旅費 111,880 282,460 △170,580
    6 消耗品費 629,980 778,182 △158,202
    7 燃料費 1,456,941 1,923,304 △466,363
    8 食糧費 9,015 14,853 △5,838
    9 光熱水費 4,847,253 5,346,241 △498,988
    10 修繕費 1,356,293 495,349 860,944
    11 通信運搬費 496,820 545,368 △48,548
    12 手数料 26,074 37,648 △11,574
    13 広告料 374,800 428,000 △53,200
    14 保険料 0 171,940 △171,940
    15 委託費 14,506,678 26,554,310 △12,047,632
    16 支払負担金 8,269,525 674,525 7,595,000
    17 租税公課 3,846,970 1,021,359 2,825,611
    18 使用料及び賃借料 828,199 1,061,961 △233,762
    19 商品仕入 2,502,217 1,731,376 770,841
    20 減価償却費 19,166 3,343 15,823
    21 賞与引当金繰入額 1,140,321 1,077,975 62,346
   2 管理費 2,891,256 3,193,063 △301,807
    1 役員報酬 210,000 224,000 △14,000
    2 給料手当 199,790 206,535 △6,745
    3 福利厚生費 34,734 31,565 3,169
    4 旅費 27,160 38,880 △11,720
    5 交際費 12,181 62,737 △50,556
    6 消耗品費 194,952 248,640 △53,688
    7 燃料費 44,896 59,268 △14,372
    8 光熱水費 149,370 164,746 △15,376
    9 修繕費 37,467 12,483 24,984
    10 通信運搬費 136,829 149,548 △12,719
    11 手数料 59,534 65,014 △5,480
    12 委託費 851,929 948,341 △96,412
    13 支払負担金 126,515 132,515 △6,000
    14 租税公課 123,430 128,241 △4,811
    15 使用料及び賃借料 665,936 704,399 △38,463
    16 減価償却費 0 510 △510
    17 賞与引当金繰入額 16,533 15,641 892
   経常費用計 67,870,130 71,675,644 △3,805,514
   評価損益等調整前当期経常増減額 4,423,155 △710,736 5,133,891
   評価損益等計 0 0 0
   当期経常増減額 4,423,155 △710,736 5,133,891
 2.経常外増減の部      
  (1) 経常外収益      
   経常外収益計 0 0 0
  (2) 経常外費用      
   経常外費用計 3,855 0 3,855
    当期経常外増減額 △3,855 0 △3,855
    他会計振替額 0 0 0
    当期一般正味財産増減額 4,419,300 △710,736 5,130,036
    一般正味財産期首残高 46,884,368 47,595,104 △710,736
    一般正味財産期末残高 51,303,668 46,884,104 4,419,300
U 指定正味財産増減の部      
    当期指定正味財産増減額 0 0 0
    指定正味財産期首残高 0 0 0
    指定正味財産期末残高 0 0 0
V 正味財産期末残高 51,303,668 46,884,368 4,419,300