正味財産増減計算書

平成28(2016)年4月1日から平成29(2017)年3月31日まで

(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
T 一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1) 経常収益      
   1 基本財産運用益 380,700 380,700 0
    1 基本財産受取利息 380,700 380,700 0
   2 特定資産運用益 505 0 505
    1 特定資産受取利息 505 0 505
   3 事業収益 75,594,364 71,832,936 3,761,428
    1 入館料収益 3,945,540 3,375,730 569,810
    2 自主事業収益 990,550 633,270 357,280
    3 駐車場利用料収益 7,308,100 7,374,590 △66,490
    4 ミュージアムショップ収益 5,666,276 3,062,026 2,604,250
    5 カフェ収益 867,070 853,960 13,110
    6 事業運営指定管理料収益 34,327,000 33,777,000 550,000
    7 施設管理指定管理料収益 21,727,000 22,277,000 △550,000
    8 業務受託収益 762,828 479,360 283,468
   4 雑収益 2,519,261 79,649 2,439,612
    1 受取利息 347 4,597 △4,250
    2 雑収益 2,518,914 75,052 2,443,862
   経常収益計 78,494,830 72,293,285 6,201,545
  (2) 経常費用      
   1 事業費 70,375,233 64,978,874 5,396,359
    1 給料手当 13,885,247 13,691,720 193,527
    2 臨時雇用賃金 7,053,912 7,158,335 △104,423
    3 退職給付費用 1,532,850 0 1,532,850
    4 福利厚生費 3,122,952 3,141,727 △18,775
    5 報償費 808,960 564,960 244,000
    6 旅費 121,030 111,880 9,150
    7 消耗品費 1,395,369 629,980 765,389
    8 燃料費 1,409,600 1,456,941 △47,341
    9 食糧費 4,865 9,015 △4,150
    10 印刷製本費 381,472 0 381,472
    11 光熱水費 3,997,503 4,847,253 △849,750
    12 修繕費 2,953,879 1,356,293 1,597,586
    13 通信運搬費 431,401 496,820 △65,419
    14 手数料 29,574 26,074 3,500
    15 広告料 418,000 374,800 43,200
    16 保険料 123,190 0 123,190
    17 委託費 23,422,876 14,506,678 8,916,198
    18 消耗什器備品費 225,138 0 225,138
    19 支払負担金 673,240 8,269,525 △7,596,285
    20 租税公課 2,434,400 3,846,970 △1,412,570
    21 使用料及び賃借料 471,454 828,199 △356,745
    22 商品仕入 4,645,008 2,502,217 2,142,791
    23 減価償却費 134,462 19,166 115,296
    24 賞与引当金繰入額 698,750 1,140,321 △441,571
   2 管理費 2,772,428 2,891,256 △118,828
    1 役員報酬 161,000 210,000 △49,000
    2 給料手当 204,498 199,790 4,708
    3 福利厚生費 36,601 34,734 1,867
    4 旅費 27,380 27,160 220
    5 交際費 10,000 12,181 △2,181
    6 消耗品費 250,638 194,952 55,686
    7 燃料費 42,438 44,896 △2,458
    8 光熱水費 123,184 149,370 △26,186
    9 修繕費 40,589 37,467 3,122
    10 通信運搬費 59,456 136,829 △77,373
    11 手数料 96,639 59,534 37,105
    12 委託費 841,399 851,929 △10,530
    13 支払負担金 130,500 126,515 3,985
    14 租税公課 128,500 123,430 5,070
    15 使用料及び賃借料 599,863 665,936 △66,073
    16 減価償却費 823 0 823
    17 賞与引当金繰入額 17,920 16,533 1,387
   経常費用計 73,147,661 67,870,130 5,277,531
   評価損益等調整前当期経常増減額 5,347,169 4,423,155 924,014
   評価損益等計 0 0 0
   当期経常増減額 5,247,169 4,423,155 824,014
 2.経常外増減の部      
  (1) 経常外収益      
   経常外収益計 0 0 0
  (2) 経常外費用      
   経常外費用計 0 3,855 △3,855
    当期経常外増減額 0 △3,855 -
    他会計振替額 0 0 0
    当期一般正味財産増減額 5,347,169 4,419,300 927,869
    一般正味財産期首残高 51,303,668 46,884,368 4,419,300
    一般正味財産期末残高 56,650,837 51,303,668 5,347,169
U 指定正味財産増減の部      
    当期指定正味財産増減額 0 0 0
    指定正味財産期首残高 0 0 0
    指定正味財産期末残高 0 0 0
V 正味財産期末残高 56,650,837 51,303,668 5,347,169